Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Сколько раз можно получить вычет по ИИС и другие ограничения

Есть два типа вычетов для ИИС. Какой из них выгоднее — зависит от сумм, которые вы вносите, и прибыли, которую получаете по сделкам.

Вычет типа А можно оформлять каждый год, начиная со следующего после открытия счёта. Если вы открыли счёт в 2021 году, то первый вычет получите в 2022. Это выглядит так: вы открываете индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вносите на него произвольную сумму, а через год получаете 13% от неё в виде вычета. К примеру, если вы за год внесли на счёт 100 000 ₽, то 13 000 ₽ получите обратно.

Максимальная сумма для возврата налога на доходы физлиц в случае с ИИС составляет 52 000 ₽ в год. Такую сумму вы получите, если пополните счёт на 400 000 ₽. Этот способ подходит инвесторам, которые:

  • Используют консервативную тактику: не покупают рискованные активы, оперируют небольшими суммами и диверсифицируют риски;

  • Хотят получать вычет ежегодно;

  • Имеют официальный доход, с которого удерживают 13% НДФЛ, и этот доход сохранится в ближайшие 3 года.

Вычет типа Б можно получить всего 1 раз, при закрытии счёта, и не раньше чем через 3 года. Вычет позволит освободить от НДФЛ все сделки по ИИС. Этот вариант подойдёт тем, кто:

  • Обладает большим опытом в инвестициях и применяет агрессивную тактику;

  • Планирует пополнять ИИС больше чем на 400 000 ₽ в год;

  • Уже получил другие типы вычетов — например, за покупку квартиры или лечение;

  • Не обладает доходом, который облагается НДФЛ, — например, зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Вы можете выбрать только один из типов вычета. Если вы подали документы через год после открытия ИИС и получили деньги, то теперь у вас счёт с типом вычета А, и выбрать другой уже не получится. Если прошло 3 года, и вы ещё не подавали на вычет, можно пойти разными путями:

  1. оформить вычет А за 3 года — то есть получить в сумме до 156 000 ₽;

  2. оформить вычет Б и не платить 13% НДФЛ, когда будете закрывать ИИС.

При этом в год ИИС нужно пополнять не более чем на 1 млн ₽, а деньги снимать только частично: счёт с нулевым балансом закрывается автоматически.

Пошаговая инструкция по получению налогового вычета по ИИС

Шаг 1. Регистрация на сайте налоговой

Чтобы получить логин и пароль для личного кабинета налогоплательщика, нужно лично прийти в отделение ФНС с паспортом и заполнить форму заявления. Это можно сделать как по месту регистрации, так и по месту жительства.

Чтобы найти нужное вам отделение ФНС, зайдите на nalog.ru, выберите под верхним меню раздел «Где узнать адрес и реквизиты моей инспекции?» и нажмите «Перейти к карте инспекций вашего региона». Далее выберите ваш регион (например Москва) и найдите ближайшую налоговую инспекцию — по месту жительства или регистрации. Если выбираете первое, то понадобится ещё и ИНН. Узнать его номер также можно на сайте налоговой.

После регистрации на сайте в вашем личном кабинете появится информация об уплаченных и начисленных налогах, объектах налогообложения и имеющихся задолженностях.

Шаг 2. Получение неквалифицированной электронной подписи

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) нужна, чтобы отправлять заявления, декларации и другие документы онлайн через nalog.ru. Чтобы получить НЭП, зайдите в личный кабинет и выберите раздел «Получить ЭП».

Среди предложенных вариантов хранения ЭП выберите первый, затем придумайте пароль для сертификата. Теперь у вас есть подпись: можно приступать к отправке документов.

Шаг 3. Подготовка документов

Для получения вычета вам понадобятся:

  • декларация 3-НДФЛ;

  • справка 2-НДФЛ за тот год, за который вы хотите получить вычет;

  • договор об открытии брокерского счёта;

  • документы, которые подтверждают внесение средств на ИИС за весь год: платёжное поручение, приходный кассовый ордер или квитанции об оплате.

Шаг 4. Заполнение декларации 3-НДФЛ

Декларацию можно заполнить в специальных онлайн-сервисах или скачать бланк и внести данные самому. Но самый простой способ — сделать это в личном кабинете на сайте nalog.ru. Для этого зайдите в раздел «Жизненные ситуации» и выберите «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Декларация находится в нижней части меню раздела. Часть данных загрузится автоматически, вам останется только заполнить недостающие: 1. Год, за который вы хотите получить вычет;

2. Ваши официальные доходы — зарплата, плата за аренду жилья, услуги по договору подряда. Если ваш работодатель уже отправил все данные в налоговую, нажмите «Заполнить из справки», и ваша зарплата подгрузится автоматически. Если данных ещё нет, нужно заполнить раздел самостоятельно на основании справки 2-НДФЛ.

3. Выберите вычеты, которые хотите оформить. В данном случае нужно отметить пункт «Инвестиционные налоговые вычеты».

4. Укажите сумму, которую вы внесли на ИИС за год. С неё будет рассчитан вычет в размере 13%.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет А, — 400 000 ₽. 5. Нажмите «Распорядиться», чтобы отправить заявление на вычет в налоговую. 6. Укажите реквизиты счёта, на который хотите получить деньги. Нажмите «Далее».

7. Загрузите документы:

8. Введите пароль от ЭЦП и нажмите «Подтвердить и отправить».

Шаг 5. Ждём ответа и денег

На это уходит в среднем 3–4 месяца: столько требуется для официального рассмотрения заявления и перечисления денег.

Как получить налоговый вычет за инвестиции, если уже оформлен другой вычет

Кроме вычета по ИИС, для физлиц предусмотрены другие виды вычетов:

Вы можете получить несколько вычетов, но общая сумма не должна превышать суммы уплаченного вами НДФЛ.

Например, за 2020 год вы заплатили в виде налога на доходы с зарплаты 100 000 ₽. Тогда же вы внесли на ИИС 400 000 ₽ и оплатили учебные курсы стоимостью 500 000 ₽. Сумма вычета должна составить 52 000 ₽ + 65 000 ₽ = 117 000 ₽, но налоговая всё равно вернёт вам только 100 000 ₽.

Откройте индивидуальный инвестиционный счёт в Альфа-Банке, чтобы инвестировать с выгодой и получать налоговые вычеты. Пройдите наш курс по инвестициям для новичков, чтобы понимать, как работает рынок и как покупать акции с умом.

Что такое возврат НДС при покупке квартиры

Возврат НДС при покупке квартиры – ложь. Именно потому, что названный налог идет на добавленную стоимость. Тогда как другой вид обязательного платежа – НДФЛ, как раз таки и возвращается Вам.

 

В законе устанавливается положение, согласно которому человек может возвратить определенную часть денег при совершении покупки квартиры, земли, дома в размере, который уплачен как подоходный налог.

 

Такой вычет имеет своей целью предоставить населению такую возможность, чтобы улучшить свое новое жилье.

 

Проще говоря, если Вы работаете по трудовому договору, платите так называемый подоходный налог, и купили квартиру, то Вы вполне имеете право возвратить уплаченный государству налог в фиксированном размере 13% от стоимости недвижимости.

 

 

Необходимые документы для возврата налога

 

Выше уже сказано о заполнении документа-декларации.

 

К ней нужно приложить некоторые другие документы:

 

  1. Справку, которую выдает работодатель (2-НДФЛ).
  2. Договор купли-продажи квартиры.
  3. Правоустанавливающий документ на квартиру.
  4. Иные документы и квитанции, свидетельствующие об оплате по счетам и расходах.
  5. Заявление на вычет, которое пишется на имя руководителя федеральной службы.

 

 

Общие правила возврата денег

 

Во-первых, нужно, конечно, купить квартиру и надлежащим образом оформить ее.

 

Во-вторых, необходимо наличие подтверждения о том, что НДФЛ был уплачен в соответствующем периоде.

 

Ну, и, в –третьих, нужно заполнить и сдать декларацию.

 

При этом, важно помнить, что при возврате процентов с покупки обязательно надо учитывать моменты:

 

  • Вычет на покупку квартиры можно сделать только в размере реальных затрат. Тут существует ограничение – два миллиона.
  • Однако, если по факту доход текущий меньше суммы, на которую установлено ограничение, то сумму остатка можно будет учитывать в последствии (то есть будет перенос на 3 НДФЛ следующего года).
  • Если цена квартиры меньше двух миллионов, то налогоплательщик может воспользоваться возникшим остатком потом.

 

Таким образом, чтобы получить вычет, налогоплательщик должен обратиться в инспекцию после произведения сделки по покупке квартиры, приложить к заявлению все необходимые документы.

 

Этот пакет документов можно  подать  самостоятельно в отделение.   Есть и другой вариант – отправить всё заказным письмом. Но в данном случае есть опасение затягивания дальнейшего процесса.

 

Вам могут и отказать в вычете налога, если не соблюдены все требования. Самыми распространенными являются: отсутствие у налогоплательщика дохода, с которого идет налог; заключение сделки не на территории РФ и другие.

НДС на квартиру и гражданина США — освобожден ли я?

16 декабря 2007 г., 08:21

# 1  

Оригинальный постер

Регистрация: Янв 2003

Сообщений: 4,238

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 Сообщений

НДС на квартиру и гражданина США — освобожден ли я?


Нужно ли платить НДС? Я только что получил ответ от агентства недвижимости. Указанная цена включала НДС, и было сказано спросить, нужно ли мне платить НДС.

16 декабря 2007 г.

, 08:23

# 2  

Дата регистрации: июнь 2003 г.

Сообщений: 23 407

Лайков: 0

Получено 6 лайков на 1 сообщение

Вы забираете квартиру с собой, когда уходите? Пусть проштампуют квитанцию ​​в аэропорту.

16 декабря 2007 г., 08:27

# 3  

Оригинальный постер

Регистрация: Янв 2003

Сообщений: 4,238

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

kerouac—

Вы хотите сказать, что я заплачу НДС вперед, но получу возмещение? Плюс, какова текущая ставка НДС?

16 декабря 2007 г., 08:40

# 4  

Регистрация: Март 2006

Сообщений: 75

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Во-первых, я не эксперт. Но я еще не встречал никого, кто успешно пытался и получил возврат налога на добавленную стоимость.

Я думаю, что все должны платить НДС при совершении любой покупки, за исключением магазинов беспошлинной торговли в аэропорту. Там вы этого не сделаете, но завышенные цены в магазине обычно все равно компенсируют разницу.

Взгляните на следующий веб-сайт:

http://traveltax.msu.edu/vat/vat.htm

Там указано, что путешественники могут получить возмещение только за продукты, вывезенные из страны, но НЕ УСЛУГИ.

На этом сайте подробно:

Что такое НДС/GST?
Почему возвращаются налоги?
В каких странах разрешен возврат НДС?
Кто может возмещать НДС — предприниматели или туристы?
Какие расходы по НДС можно восстановить?
Какие процедуры предусмотрены для возмещения НДС?

июль, как только вы пройдете этот «процесс», успешно или неудачно, почему бы не вернуться сюда, в эту/вашу тему, и не рассказать нам о своем опыте.

Это, безусловно, поможет будущим путешественникам, у которых, вероятно, возникнут такие же вопросы.

Удачи!

Saludos, MadridMan @ сами знаете где!

16 декабря 2007 г., 08:40

# 5  

Дата регистрации: Янв 2003

Сообщений: 10,319

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 Сообщений

Думаю НДС 17.5%

16 декабря 2007 г., 08:43

# 6  

Дата регистрации: Май 2003

Сообщений: 2,487

Нравится: 5

Получено 0 лайков на 0 Сообщений

июль, Я считаю, что возврат НДС возможен только за товары, которые вы покупаете и забираете с собой. Все, что вы «потребляете», вы должны платить НДС. Пребывание в квартире не соответствует требованиям возврата.

16 декабря 2007 г. , 08:59

# 7  

Регистрация: Сентябрь 2004

Сообщений: 45,322

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Привет Джули, я почти уверен, что вы не получите возмещение налогов, уплаченных за товары, которые вы не взяли с собой домой … и действительно прочитайте тот веб-сайт, который дал вам MadridMan … Я думаю, вам нужно потратить определенную сумму в магазине, чтобы претендовать на возврат. Лично я никогда не беспокоил, но мне было бы интересно услышать от тех, кто успешно получил возмещение НДС.

Никогда не снимая квартиру в Италии, я не знал, что налог взимается дополнительно к арендной плате. Или, может быть, большинство арендодателей просто включают это в стоимость аренды, как, по вашим словам, делает агентство, которое вы используете? Меня бы это тоже интересовало. Может быть, кто-то, кто снимал квартиру в Италии, на ум приходят Патрик и Морской Еж, мог бы прокомментировать.

16 декабря 2007 г., 09:12

# 8  

Оригинальный постер

Дата регистрации: январь 2003 г.

Сообщений: 4 238

Лайков: 0

Получено 0 лайков на 0 сообщений

Я прочитал ссылку, и в ней говорится, что люди, путешествующие по делам, могут иметь право на возврат средств за услуги. Но, как турист, я бы не имел права.

Я отправил вопрос по электронной почте в отдел выставления счетов агентства, как указано в их сообщении, поэтому будет интересно посмотреть, что они ответят завтра.

16 декабря 2007 г., 09:34

# 9  

Регистрация: Апрель 2003

Сообщений: 17 268

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Гражданство здесь совершенно не при чем. Это просто неправда, что «вы не получите возмещение налогов, уплаченных за товары, которые вы не заберете домой». НДС — это налог, совершенно отличный от GST: он действует на единых принципах во всем ЕС, хотя некоторые страны, не входящие в ЕС, могут описывать налог как НДС, хотя на самом деле это не так.

А технические аспекты управления НДС могут привести к тому, что вас спросят о вещах, которые вы можете неправильно понять

Все предприятия ЕС, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, если они платят больше НДС, чем получают, могут потребовать возмещения излишка НДС.

Потребители, покупающие товар или услугу в ЕС, платят НДС: ставки зависят от продукта и страны. Потребители, не являющиеся резидентами ЕС (независимо от страны, гражданином которой они являются), могут потребовать возмещения НДС на продукты, которые экспортируются неиспользованными. Британцы, живущие в Австралии или Дубае, регулярно возвращают НДС за вещи, которые они купили в Великобритании: американцы, живущие в Лондоне, не могут этого сделать.

Если компания, не зарегистрированная в качестве плательщика НДС (например, компании, зарегистрированные за пределами ЕС), платит НДС за услуги, полученные и использованные в ЕС (например, аренда стенда на торговой выставке или размещение австралийской команды по продажам в отеле) Существуют сложные системы, которые позволяют этим компаниям возместить НДС, как это сделала бы компания из ЕС. Эти системы объясняются на веб-сайтах большинства налоговых органов (погуглите сайт HMRC, чтобы найти полные объяснения на английском языке) и часто используются, например, американскими компаниями, отправляющими группы в Великобританию для расследования стартапов или приобретений. Они могут быть использованы, но только добросовестными компаниями в ходе реальной торговли, для возмещения НДС, связанного с наймом квартиры. Они также регулярно используются организаторами вечеринок, чтобы иностранные жители, планирующие свадьбу в Европе, могли возместить НДС.

Системы управляются таким образом, что туристы не могут использовать их для оплаты расходов на отпуск в течение одного месяца

Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите «было сказано спросить, нужно ли мне платить НДС», и вы почти наверняка неправильно процитировал сайт. Скорее всего, он спросил вас, зарегистрированы ли вы в качестве плательщика НДС. Это немного неясное требование системы НДС: если компания продает компании в другой стране ЕС, необходимо получить номер плательщика НДС компании-клиента. Регистрация плательщика НДС не влияет на то, обязаны ли вы его платить или нет. Все должны, и у агентства нет свободы действий здесь. Кроме, конечно, уплаты самого налога.

Но у него нет

16 декабря 2007 г., 09:45

# 10  

Дата регистрации: Январь 2003

Сообщений: 17,738

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 Сообщений

Я ни в коем случае не эксперт, но всегда понимал, что возврат НДС за квартиру или отель невозможен. Мы получаем возмещение НДС за некоторые покупки, и это всегда было очень просто. Последний раз был этим летом. Возврат средств появился на моей кредитной карте примерно через месяц.

16 декабря 2007 г. , 10:28

# 11  

Дата регистрации: июнь 2003 г.

Сообщений: 23 407

Лайков: 0

Получено 6 лайков на 1 сообщение

Прости, Джули, я пошутил. Очевидно, что вы не заберете квартиру с собой, когда будете уезжать.

16 декабря 2007 г., 10:50

# 12  

Оригинальный постер

Регистрация: Янв 2003

Сообщений: 4,238

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Я не неправильно процитировал. Вот что написано в моем электронном письме.

«Стоимость 10 ночей составляет XXXX ЕВРО, включая НДС, где это применимо (имею ли я право на освобождение от НДС? Пожалуйста, свяжитесь с
[email protected], чтобы узнать, должны ли вы платить НДС или нет)»

16 декабря 2007 г. , 10:50

# 13  

Регистрация: Октябрь 2003

Сообщений: 57 890

Лайков: 0

Получено 0 лайков на 0 сообщений

НДС — это налог с продаж и не имеет ничего общего с национальностью.

Если вы потребляете предмет, приобретенный в стране, вы платите НДС. Если вы возьмете его домой, вы этого не сделаете. Поскольку вы потребляете квартиру, находясь в Европе, вы НЕ получаете ее обратно — так же, как НДС на еду.

16 декабря 2007 г., 11:08

# 14  

Дата регистрации: февраль 2005 г.

Сообщений: 9,017

Нравится: 0 на 0 сообщений

jules, это довольно легко. Это деловая поездка и есть ли у вас «USTid» (немецкое название, другие другие!) для ваших деловых поездок в какой-либо стране ЕС? В этом случае дайте им «USTid», и вы сможете подать заявку на возмещение через один или три месяца по вашей обычной налоговой декларации UST (= НДС)

Нет бизнеса в ЕС. или USTid при условии, без возврата.

16 декабря 2007 г., 11:28

# 15  

Регистрация: Ноябрь 2004

Сообщений: 16,124

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Наши самые близкие друзья владеют домом в Тоскане, который они сдают в аренду, когда их нет дома. Они размещают рекламу на VRBO и имеют собственный веб-сайт. Они не взимают/взимают НДС.

Я арендовал более 35 коттеджей во Франции и никогда не видел никаких упоминаний о взимании НДС.

Стью Дадли

16 декабря 2007 г., 11:45

# 16  

Дата регистрации: февраль 2005 г.

Сообщений: 9,017

Лайков: 0

Получено 0 лайков на 0 Сообщений

>Они размещают рекламу на VRBO и имеют свой собственный веб-сайт. Они не взимают/взимают НДС.
Абсолютно верно, без НДС с арендной платы, если это не коммерческое предприятие.

16 декабря 2007 г., 12:39

# 17  

Регистрация: Янв 2007

Сообщений: 8,351

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 сообщений

Агентство, занимающееся сдачей в отпуск, должно будет взимать НДС сверх платы за обслуживание.

16 декабря 2007 г., 13:39

# 18  

Регистрация: Июнь 2004

Сообщений: 12,492

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 Сообщения

также, очень сбивает с толку, если агентство сдает эту квартиру в аренду бизнесмену для бизнеса, может применяться НДС, и в этом случае он будет применяться, оплачиваться и позже требоваться, как указано выше, против другого выплаченного НДС/ в сумме выставлен счет за год.

16 декабря 2007 г., 13:50

# 19  

Регистрация: Янв 2003

Сообщений: 4,416

Нравится: 0

Получено 0 Нравится на 0 Сообщений

Если вы владеете недвижимостью в стране ЕС и сдаете ее в аренду туристам, вам не нужно взимать НДС, если только ваш оборот не превышает регистрационного порога для уплаты НДС. Сумма варьируется в каждой стране, но в Великобритании она составляет 64 000 фунтов стерлингов в год (130 000 долларов США). Так что большинство людей не страдают. Вы можете добровольно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС (и взимать НДС с арендаторов), даже если ваш T / O ниже порогового значения — это сделает ваши цены более высокими, но вы можете вернуть НДС на расходы, связанные с бизнесом, такие как уборка, ремонт, ремонт, реклама , канцелярские принадлежности, телефон и т. д., так что в итоге вам может быть лучше. Обратной стороной является гораздо больше бумажной работы — обычно вы должны подавать декларацию по НДС каждый квартал, а за несвоевременную или неправильную декларацию предусмотрены финансовые штрафы. И если вы используете учетную запись для всего этого, вы должны учитывать их комиссию.

16 декабря 2007 г., 13:59

# 20  

Дата регистрации: февраль 2005 г.

Сообщений: 9,017

Нравится: 0 на 0 Сообщений

И эта сумма значительно отличается в каждой стране ЕС. Вам, британцам, так повезло, что вам нужно «делать» НДС только каждые три месяца, в то время как здесь для большинства из нас это ежемесячно!

Alpine Lodges — СКИДКА НДС

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ 20% НА ЦЕНЕ ПОКУПКИ?

После получения возмещения НДС французской налоговой администрацией. Вы оплачиваете полную стоимость покупки, а затем подаете заявление на возмещение во французскую налоговую администрацию.

Французский бухгалтер может помочь вам заполнить форму возврата НДС и предоставить любую необходимую информацию о налоговой администрации во Франции.

ПОЧЕМУ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗМЕЩАЕТ ВАШ НДС?

Этот возврат НДС возможен при сдаче вашей недвижимости в аренду через управляющую компанию.

При этом должны быть выполнены три особых условия:

1 – Недвижимость должна быть меблирована

2 – Предложение аренды должно быть на краткосрочной основе: Вы не можете позволить квартира на весь зимний сезон или например на год

3 – Арендаторам должны быть предложены как минимум 3 из следующих «пара-гостиничных» услуг :

  • Прием, т.е. передача ключей
  • Поставка постельного и домашнего белья
  • Очистка
  • Завтрак (это может быть служба доставки)

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ И КОНТРАКТ

Ваше имущество сдается в аренду через управляющую компанию, которая будет предоставлять различные услуги «пара-отеля», предоставлять арендаторам все дополнительные услуги по аренде и обслуживать ваше имущество от вашего имени.

Вы подписываете с компанией договор коммерческой аренды, в котором перечислены ваши варианты личного использования имущества, а также расходы на управление и содержание имущества, а также арендная плата, которую вы получите от управляющей компании.

Убедитесь, что договор аренды является гибким, чтобы вы могли использовать свою собственность, когда захотите, при условии, что вы уведомите компанию, чтобы они могли организовать надлежащее планирование аренды в зимний сезон.

 

20-ЛЕТНЯЯ ПЕРИОД АРЕНДЫ

Налоговая служба Франции предоставляет скидку по НДС на основании того, что недвижимость сдается в аренду более 20 лет.

Тем не менее, вы можете прекратить сдавать свою недвижимость через 10 лет, зная, что вам, возможно, придется выплатить 10/20 от суммы скидки по НДС, которую вы получили.

ПРОДАЖА  ВАША СОБСТВЕННОСТЬ

Будучи полноправным владельцем собственности, вы можете перепродать ее даже в течение 20-летнего периода.

Что касается вопроса о возврате НДС и договоре аренды, 2 возможности:

  1. Покупатель желает войти в тот же план аренды и примет договор аренды. Возврат НДС не требуется, так как скидка сохраняется за новым владельцем.
  2. Перепродажа происходит после 10 лет сдачи в аренду, и покупатель не хочет продолжать сдавать недвижимость в аренду: возможно, вам придется выплатить ½ присужденной вам скидки по НДС. Тем не менее, помимо НДС, который вы сэкономите, и прироста капитала, покупка и перепродажа недвижимости с этой структурой все равно будет выгодной.

Alpine Lodges, специализирующаяся на горнолыжной недвижимости во французских Альпах, предлагает услугу «все включено»:

  • Вы можете купить полностью меблированную и оборудованную квартиру высокого класса, готовую к сдаче в аренду.
  • Мы работаем в сотрудничестве с управляющей компанией Alpine Residences, которая предоставляет вам план аренды, чтобы вы могли воспользоваться льготой по НДС.