Получить налоговые вычеты станет гораздо проще — Российская газета
Логинов выйдет на старт смешанной эстафеты, несмотря на смерть отца 13:50 Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе более 22 тысяч взрывоопасных предметов 13:49 В Москве ударит 20-градусный мороз 13:45 Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о болезни матери 13:35 Москвичам рассказали об итогах работы проекта «Активный гражданин» в 2020 году 13:35 Лукашенко высказался об интеграции с РФ, реформах в Беларуси и санкциях 13:32 Под Тюменью установлены личности погибших при пожаре в пансионате 12:55 Власти Казахстана исключили репрессии против митингующих 12:49 Касаткина проиграла Рыбакиной на турнире WTA в Абу-Даби 12:44 В Эквадоре предложили ввести смертную казнь 12:42 Мощный снегопад парализовал работу аэропорта Краснодара 12:37 Иран разрабатывает собственные вакцины от коронавируса 12:20 В Бразилии смертность от коронавируса превысила 200 тысяч человек 12:15 В Петербурге полицейские поймали девочку, сброшенную из окна при пожаре 12:00 В Южной Корее заявили о постепенном затухании третьей волны коронавируса 11:59 В Москве такси попало в крупное ДТП 11:53 Дрифт на собачьей упряжке по центру Мадрида сняли на видео 11:47 В Москве еще 7045 пациентов вылечились от коронавируса 11:44 Организаторы Гран-при Китая подали запрос на перенос этапа «Формулы-1» 11:20 «Динамо» намерено приобрести бразильского защитника «Бордо» 11:05 Госпитализированного с COVID-19 Басилашвили выписали из больницы 11:01 В Москве временно закроют метро «Алма-Атинская» 10:53 В Сочи задержали мужчину, ограбившего банк в Петербурге 10:43 В США установлен очередной рекорд по заболеваниям COVID-19 10:33 Эксперт назвал сроки повышения цен на авиабилеты 10:20 • • •ВластьЭкономикаВ регионахВ миреПроисшествияОбществоСпортКультураРусское оружиеАвтопаркДиджиталКинократияЖивущие в СитиПорядок возврата излишне уплаченного НДФЛ: новые разъяснения ФНС
К сведению:
Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
Если сумма НДФЛ, которую необходимо перечислить в бюджет, меньше той, которую нужно вернуть сотруднику
Если суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом в бюджетную систему РФ, недостаточно для осуществления возврата налогоплательщику излишне удержанной и перечисленной в бюджетную систему РФ суммы налога в срок, установленный ст. 231 НК РФ, налоговый агент в течение 10 дней со дня подачи ему налогоплательщиком соответствующего заявления направляет в налоговый орган по месту своего учета заявление о возврате налоговому агенту излишне удержанной им суммы налога. Кроме заявления организация – налоговый агент должна представить в налоговый орган выписку из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период и документы, подтверждающие излишние удержание и перечисление суммы налога в бюджетную систему РФ.
Обратите внимание:
До осуществления возврата из бюджетной системы РФ налоговому агенту излишне удержанной с доходов налогоплательщика и перечисленной в бюджетную систему РФ суммы налога налоговый агент вправе произвести такой возврат за счет собственных средств.
Порядок возврата переплаты НДФЛ, возникшей по другим причинам
Пунктом 5 ст. 78 НК РФ предусмотрено, что зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится налоговыми органами самостоятельно.
В силу п. 14 ст. 78 НК РФ правила, установленные данной статьей, распространяются на налоговых агентов, плательщиков сборов и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.
Сотрудники налогового ведомства, как уже было сказано, считают, что перечисление в бюджет суммы, превышающей величину фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой налога. Данная сумма рассматривается ими как денежные средства, ошибочно перечисленные в бюджет. В связи с этим контролеры могут вернуть налог налоговому агенту в порядке, установленном ст. 78 НК РФ, при условии что у такого налогового агента не должно быть задолженности по иным федеральным налогам. В этом случае налоговый агент вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на расчетный счет суммы, не являющейся НДФЛ и ошибочно перечисленной в бюджетную систему РФ. Отметим, что факт ошибочного перечисления сумм по реквизитам уплаты НДФЛ, как и факт излишнего удержания и перечисления налога, подтверждается на основании выписки из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период и платежных документов согласно абз.
Порядок зачета переплаты НДФЛ, возникшей по другим причинам
Соответственно, как указали сотрудники налоговой инспекции, ошибочно перечисленную по реквизитам уплаты НДФЛ сумму можно зачесть в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида, а также в счет будущих платежей по иным налогам соответствующего вида. Под иными налогами понимаются федеральные налоги, за исключением НДФЛ.
Такие разъяснения представлены в Письме ФНС РФ от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@.
Почему так долго нет возврата НДФЛ: как ускорить получение вычета
1. Проверяется правильность заполнения. Все ли графы и листы декларации заполнены, все ли документы приложены, нет ли арифметических ошибок.
2. Проверяется законность и реальность понесенных расходов. Сведения, указанные в декларации, анализируются со сведениями, имеющимися в налоговой инспекции.
3. Проверяется законность и реальность полученных доходов. Сведения, указанные в декларации, анализируются со сведениями, которые предоставил ваш работодатель. И вот здесь есть один нюанс. Срок предоставления таких сведений, а это справки 2-НДФЛ, для организаций и ИП установлен не позднее 1 апреля. И, как правило, организации сдают данные справки не в первых числах января, а в конце марта. А пока эти сведения о ваших доходах не поступят в ИФНС и не будут отражены в федеральной базе службы, проверка декларации не будет завершена. Соответственно, налог не будет возвращен.
Например, 2-НДФЛ работодатель выдал вам в январе, и вы тут же подаете декларацию 3-НДФЛ на возврат налога. Однако свой отчет по справкам работодатель сдает в налоговую инспекцию в марте. Камеральная проверка будет закончена только после того, как инспектор сверит данные, указанные вами в декларации, с данными, указанными в предоставленной работодателем справке. И возврат налога будет произведен только в марте или апреле.
Еще одной из причин задержки возврата налога является то, что при подаче декларации не указываются контактные телефоны. Инспектор, проверив декларацию и обнаружив в ней ошибки, которые нужно исправить, не может связаться с лицом, ее подавшим, и вынужден направлять уведомления почтой, что занимает дополнительное время. Следовательно, срок возврат налога увеличивается.
Как ускорить возврат налога
Чтобы не испытывать свое терпение и не гадать, когда же вам вернут налог, декларацию 3-НДФЛ лучше подавать через личный кабинет налогоплательщика. Зарегистрироваться в личном кабинете можно, обратившись в налоговую инспекцию по месту прописки или на официальном сайте ФНС РФ nalog.
поправки о возврате налога в 2020 году
С 1 октября 2020 года вступает в силу поправка, которая предусматривает, что при наличии задолженности по налогу любого вида, а также пеням и штрафам возврат излишне уплаченного налога будет осуществляться только после зачёта долга (Федеральный закон от 29. 09.2019 № 325-ФЗ).
До внесения изменений возвращали налог после зачёта задолженности по аналогичному виду налога. То есть если на момент возврата НДФЛ у вас была задолженность именно по НДФЛ, то возвращали разницу. С 1 октября, если вы хотите вернуть НДФЛ, например, применив налоговый вычет и подав декларацию 3-НДФЛ, но при этом на момент возврата у вас присутствует задолженность по НДФЛ, транспортному, земельному, имущественному или прочим налогам, то вам вернут лишь разницу, оставшуюся после учёта всех задолженностей.
Узнать, есть ли у вас какая-либо задолженность по налогам (пеням, штрафам), можно, обратившись с заявлением в свою налоговую инспекцию для получения справки о состоянии расчётов с бюджетом (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ). Сделать это можно также через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы. Для этого необходимо войти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать «Запросить справку и другие документы».
Далее следует выбрать «Запрос справки о состоянии расчётов».
Если у вас нет долгов, то возврат налога инспекция обязана осуществить в полном размере. Если вы подавали декларацию 3-НДФЛ вместе с заявлением на возврат, то у инспекции есть максимум четыре месяца для возврата излишне уплаченного налога. В течение трёх месяцев проводится камеральная проверка, и дополнительный месяц даётся для перечисления денежных средств на банковские реквизиты налогоплательщика (п. 2 ст. 88 НК РФ, п. 6 ст. 78 НК РФ).
Если по истечении срока для возврата налога инспекция так и не перечислила вам положенные денежные средства, то вы вправе требовать проценты за просрочку. Как это сделать, читайте в статье «Как получить проценты с налоговой?».
__
Понравилась статья? Помогите сделать следующую ещё лучше — присылайте в редакцию свои впечатления, пожелания и предложения по улучшению нашей работы! Сделать это можно через форму обратной связи. Там же клиенты «Открытие Брокер» могут задать свои вопросы о налоговых правах и обязанностях инвесторов — наши специалисты проконсультируют вас абсолютно бесплатно.
Декларация о подоходном налоге — что такое декларация о подоходном налоге (ITR)
Законодательство Индии о подоходном налоге разработано правительством Правительство облагает налогом налогооблагаемый доход всех физических лиц, индусских неделимых семей (HUF), компаний, фирм, ТОО, объединение лиц, объединение физических лиц, орган местного самоуправления и любое другое юридическое лицо. Согласно этим законам, взимание налога с человека зависит от его статуса проживания. Каждый человек, который квалифицируется как резидент Индии, обязан платить налог со своего глобального дохода.Каждый финансовый год налогоплательщики должны соблюдать определенные правила при заполнении деклараций о подоходном налоге (ITR).
Налоговая декларация о доходах — Что это?
Декларация о доходах (ITR) — это форма, используемая для подачи информации о ваших доходах и налогах в Департамент подоходного налога. Налоговое обязательство налогоплательщика рассчитывается исходя из его или ее дохода. Если в декларации будет указано, что в течение года была уплачена дополнительная сумма налога, то физическое лицо будет иметь право на получение возмещения подоходного налога от Департамента подоходного налога.
Согласно законам о подоходном налоге, декларация должна подаваться каждый год физическим или юридическим лицом, которое получает доход в течение финансового года. Доход может быть в форме заработной платы, прибыли от бизнеса, дохода от домашнего имущества или получен в виде дивидендов, прироста капитала, процентов или других источников.
Налоговые декларации должны быть поданы физическим или юридическим лицом до указанной даты. Если налогоплательщик не соблюдает установленные сроки, он должен уплатить штраф.
Обязательна ли подача декларации о доходах?
В соответствии с налоговым законодательством, установленным в Индии, подавать налоговую декларацию обязательно, если ваш доход превышает базовый предел освобождения. Ставка налога на прибыль определяется налогоплательщиками заранее. Задержка с подачей деклараций не только повлечет за собой сборы за просрочку, но и снизит ваши шансы на получение ссуды или визы для путешествий.
Кто должен подавать декларации о доходах?
Согласно Закону о подоходном налоге, подоходный налог должен уплачиваться только физическими или юридическими лицами, которые подпадают под определенные категории доходов. Ниже указаны юридические лица или предприятия, которые обязаны подавать свои ITR в Индии:
Все физические лица в возрасте до 59 , чей общий доход за финансовый год превышает 2 рупия.5 лакх. Для пожилых людей (в возрасте 60-79 лет) лимит увеличивается до рупий. 3 лакха, а для пожилых людей (в возрасте 80 лет и старше) лимит составляет рупий. 5 лакхов. Важно отметить, что сумма дохода должна быть рассчитана до учета вычетов, разрешенных в соответствии с разделами 80C — 80U и другими исключениями в соответствии с разделом 10.
Все зарегистрированные компании, приносящие доход , независимо от того, получили прибыль или нет в течение года.
Те, кто желает , потребуют возмещения сверх удержанного налога / уплаченного подоходного налога.
Физические лица, у которых есть активы или юридические лица с финансовым интересом, которые находятся по за пределами Индии.
Иностранные компании , которые пользуются льготами по договору по сделкам, совершенным в Индии.
NRIs , которые зарабатывают или накапливают более рупий. 2,5 лакха в Индии за один финансовый год.
Документы, необходимые для заполнения ITR
Важно иметь все соответствующие документы под рукой до того, как вы начнете процесс электронной подачи.
- Сберегательная книжка банка и почтового отделения, сберегательная книжка счета PPF
- Заработная плата
- Карта Aadhar, карта PAN
- Форма 16 — Сертификат TDS, выданный вам вашим работодателем для предоставления подробной информации о выплаченной зарплате вам и TDS, если таковые имеются
Процентные сертификаты из банков и почтового отделения
- Form-16A , если TDS вычитается из платежей, отличных от заработной платы, таких как проценты, полученные с фиксированных депозитов, регулярные депозиты и т.п.сверх установленных лимитов в соответствии с действующим налоговым законодательством
- Форма-16B от покупателя, если вы продали недвижимость, с указанием TDS, вычтенного из суммы, уплаченной вам
- Форма-16C из вашего арендатора, за предоставление подробных сведений о TDS, удерживаемых из полученной вами арендной платы, если таковая имеется
- Форма 26AS — ваш консолидированный годовой налоговый отчет.
В нем содержится вся информация о налогах, депонированных против вашего PAN
- a) TDS, удерживаемых вашим работодателем
- b) TDS, удерживаемых банками
- c) TDS, удерживаемых любыми другими организациями из платежей, произведенных вам
- d) Авансовые налоги депонировано вами
- e) Уплаченные вами налоги на самооценку
- Доказательства экономии на налогах
- Доказательства для получения вычетов по разделам 80D — 80U (страховая премия для себя и семьи, проценты по кредиту на образование)
- Заявление о жилищном кредите из банка
Что такое форма 26AS?
Форма 26A является важным документом, показывающим часть налога, удерживаемого у источника по платежам / инвестициям, сделанным физическими лицами, сотрудниками и фрилансерами.Это позволяет налогоплательщикам требовать возмещения любых дополнительных налогов или просроченных налоговых платежей.
Новая форма Form26AS, которая применяется с AY2020-21, была обновлена, чтобы упростить подачу налоговых деклараций онлайн, а также способствовать соблюдению любых налоговых правил.
Важной особенностью новой формы Form26 AS являются отчеты о финансовых операциях. Как следует из названия, это отчеты, в которых налогоплательщики вспоминают все крупные финансовые операции, которые они совершили, которые принесли бы им пользу при подаче деклараций.
В новом формате 26AS также будут отображаться данные вашей карты Aadhar, дата рождения, адрес электронной почты и домашний адрес, дата вашего рождения, а также номер вашего мобильного телефона.
В нем будет указано, есть ли какие-либо налоговые разбирательства, которые ожидаются или завершены с налоговыми органами.
Как связать Aadhar с налоговой декларацией
Каждый налогоплательщик обязательно должен указать свой номер Aadhar при подаче налоговой декларации.Он / она также должен связать свою карту PAN (постоянный номер счета) со своим номером Aadhar. Нельзя подать налоговую декларацию ни в цифровом, ни вручную, если не указан номер Aadhar. Пожилые люди могут подавать налоговые декларации вручную, но лица младше 80 лет должны подавать их в электронном виде.
Чтобы связать ваш номер Aadhar с вашей налоговой декларацией —
Введите или запишите номер в дополнительных полях в новых формах ITR, представленных на веб-сайте подоходного налога.
Если вы подали заявку на получение номера Aadhar, но не получили его, вы можете использовать 28-значный идентификатор регистрации.
Номер Aadhar автоматически указывается в формах ITR, если он был добавлен ранее в электронном виде.
Единовременная проверка прошлых РМЭ к сентябрю 2020 года
Налоговая служба Индии разрешила единовременную проверку ранее поданных деклараций до сентября этого года.Раньше налогоплательщикам предоставлялось только 120 дней для проверки декларации с даты ее подачи. Положение о единовременной проверке до сентября 2020 года предназначено для тех налогоплательщиков, которые не подтвердили свои налоговые декларации за период с 2015-16 по 2020-21 годы оценки.
Всякий раз, когда кто-то подает декларацию онлайн, это необходимо проверить, отправив подписанную квитанцию ITRV по почте или в цифровом виде в CPC, Бангалор. Подтверждением является декларация налогоплательщика, подтверждающая, что данные, указанные в поданных им декларациях, верны и верны.Проверка налоговой декларации имеет решающее значение, поскольку в случае, если декларация не проверяется, процесс подачи налоговой декларации оказывается неполным. Таким образом, налогоплательщик может понести штрафы.
Что нового в формах ITR?
Новые формы возврата ИТ включают меры по оказанию помощи, объявленные в связи с глобальной пандемией COVID-19. Эти новые формы налоговой декларации были недавно уведомлены Центральным советом по прямым налогам.
Формы имеют следующие особенности:
Более широкий круг налогоплательщиков : Налоговая сеть была расширена за счет включения физических лиц, индуистских неразделенных семей (HUFs), а также партнерских фирм, внесших на счет более 1 рупий.
крор в банке, на личные командировочные расходы в размере 2 лакха плюс оплату счета за электроэнергию на сумму более 1 лакха.
Отдельная таблица : В новой форме выделена отдельная таблица под названием «График DI», чтобы налогоплательщик мог указать инвестированную или потраченную сумму, на которую ему / ей требуется налоговая скидка.
Прежняя поправка, запрещающая совладельцам дома подавать налоговую декларацию, либо с ITR-1, либо с ITR-4, была отменена.
Важность электронной подачи
Электронная регистрация или электронная подача — это процесс, который включает подачу налоговых деклараций через Интернет.Это делается с помощью программного обеспечения для подготовки налогов, которое было предварительно одобрено Департаментом подоходного налога Индии.
Электронная подача документов имеет несколько преимуществ, которые сделали онлайн-систему уплаты налогов все более популярной. Налогоплательщик имеет право подать налоговую декларацию из своего дома в любое удобное время в течение определенного периода финансового года.
Несмотря на то, что некоторые люди не обязаны подавать ITR, это может быть полезно для них. Вот посмотрите, какими преимуществами может пользоваться человек, подающий ITR:
При подаче заявления на возврат: Существует большая вероятность того, что налоговый вычет у источника (TDS) был произведен на имя физического лица, которое делает доход или инвестиции в Индии.Если налогоплательщик желает потребовать возмещения в TDS (в соответствии с налоговым законодательством), то ему или ей необходимо подать ITR на то же самое.
Простота проверки документации: Налоговые декларации о доходах помогут вам подготовить документы, которые определяют вашу диаграмму доходов, которую можно использовать при подаче заявления на получение ссуды.
Это связано с тем, что в заявке на получение ссуды проверяется ваше право на получение кредита на основе вашего дохода. Документ ITR дает подробную картину вашего общего дохода, помимо того, что он является наиболее популярным документом при подаче заявок на получение визы и ссуды.
В качестве доказательства дохода: Документы декларации о подоходном налоге служат доказательством дохода и помогают вашему страховщику понять размер компенсации, которая должна быть выплачена в случае смерти в результате несчастного случая или потери трудоспособности. Поскольку он подан в государственный орган, он считается проверенным и официальным документом.
Чтобы подать ITR, вы можете либо напрямую заполнить форму онлайн, либо обратиться за помощью к профессионалу. Форма декларации о подоходном налоге называется «Сахадж», ее можно загрузить с официального сайта отдела подоходного налога или заполнить в Интернете. После того, как вы завершите заполнение декларации, в качестве подтверждения будет сгенерирована форма ITR-V. Эту форму необходимо проверить в течение 120 дней с момента подачи декларации.
Какую форму ITR вам следует заполнить?
На официальном сайте Департамента подоходного налога перечислено несколько форм, которые налогоплательщики могут быть обязаны заполнять в зависимости от их дохода. Хотя некоторые из этих форм легко заполнить, другие требуют раскрытия дополнительной информации, например отчетов о прибылях и убытках. Чтобы помочь вам лучше понять доступные формы, вот краткое руководство:
ITR-1: Sahaj или ITR-1 должны регистрироваться физическими лицами, являющимися резидентами (за исключением обычных резидентов) с общим доходом до Rs.50 лакхов, имея доход от заработной платы, одно домашнее имущество, другие источники (проценты и т. Д.) И доход от сельского хозяйства до 5 тысяч рупий.
ITR-2: Эта форма заполняется физическими лицами и венгерскими форинтами, не имеющими доходов от прибылей и прибылей от бизнеса или профессии.
ITR-3: Эта форма предназначена для физических лиц и HUF, имеющих доход от прибылей и прибылей от бизнеса или профессии
ITR-4: (Sugam): если ваш бизнес привлекает предполагаемый доход для вас, то вам необходимо заполнить эту форму.Эта форма заполняется физическими лицами, HUF и фирмами (кроме LLP), являющимися резидентами, имеющими общий доход до 50 лакхов и доход от бизнеса и профессии, который рассчитывается в соответствии с разделами 44AD, 44ADA или 44AE.
Как проверить статус ITR онлайн?
После того, как вы подали свою налоговую декларацию и проверили ее, статус вашей налоговой декларации
НОМЕР ФОРМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ | РАЗМЕР ФАЙЛА |
200C | Композитный доход Делавэра | 46K |
200ES — 1E (2012) 200ES — 2E (2012) 200ES — 3E (2012) 200ES — 4E (2012) | Ваучер на расчетный налог на прибыль — первый квартал Ваучер на расчетный налог на прибыль — второй квартал Ваучер на расчетный налог на прибыль — третий квартал Ваучер на расчетный налог на прибыль — четвертый квартал | 166K 166K 166K 166K |
200ES-EXT | Расчетный налоговый запрос на продление срока действия ваучера в штате Делавэр | 132 К |
200В | Платежный ваучер для остатка на счете в электронном виде 200-01, 200-02 или 200-03 EZ | 67К |
209 | Заявление о возврате умершего налогоплательщика | 33K |
300 | Возвращение партнерства Делавэра | 110 К |
300 Инструкции | Инструкции по возврату в рамках партнерства в Делавэре | 82 К |
300 График К-1 | Доля партнеров в доходе Форма | 43К |
329 | Расчет специального налога для распределения из квалифицированного пенсионного плана | 35K |
400 | Фидуциарная налоговая декларация о доходах штата Делавэр | 67К |
400 Инструкции | Инструкции по заполнению фидуциарной налоговой декларации штата Делавэр | 75 К |
400-ES | Декларация расчетной налоговой декларации и инструкции | 79K |
400-EX | Декларация расчетной налоговой декларации и инструкции | 79K |
400 График К-1 | Информационная форма бенефициара о фидуциарном доходе в штате Делавэр | 32 К |
700 | График налогового кредита | 86 К |
800 | Доходы нерезидента от предпринимательской деятельности | 39K |
900r | Налоговая декларация резидента | 1.![]() |
900nr | Налоговая декларация на имущество нерезидентов | 752K |
1027 | Заявление об автоматическом продлении срока подачи налоговой декларации о доходах физических лиц в штате Делавэр | 62 К |
1089 | Запрос бланков (массовый) | 37K |
200-01 | Форма | по подоходному налогу с физических лиц штата Делавэр127K |
200-01 Буклет | Буклет подоходного налога физических лиц-резидентов штата Делавэр | 354 К |
200-01 Инструкции | Инструкции по подаче налоговой декларации физических лиц-резидентов Делавэра | 192 К |
200-01-X | Налоговая декларация резидента с поправками | 99 К |
200-01X Инструкции | Инструкции для резидента по измененной налоговой декларации | 79K |
200-02 | Форма | по подоходному налогу с физических лиц-нерезидентов штата Делавэр126K |
200-02 Буклет | Буклет по подоходному налогу с физических лиц-нерезидентов штата Делавэр | 313 К |
200-02 Инструкции | Инструкции для декларации о подоходном налоге физических лиц-нерезидентов штата Делавэр | 182 К |
200-02-X | Налоговая декларация о доходах с поправками для нерезидентов | 322 К |
200-02 X Инструкции | Инструкции для нерезидентов по измененной налоговой декларации | 86 К |
200-03EZ | Форма | по подоходному налогу с физических лиц штата Делавэр (штат Делавэр)121K |
200-03 Буклет | Буклет по подоходному налогу с физических лиц штата Делавэр, штат EZ, | 354 К |
200-03 Инструкции | Инструкции для формы | подоходного налога с физических лиц штата Делавэр EZ192 К |
2210 | Недоплата расчетной налоговой формы | 64 К |
2210 Инструкции | Инструкции по недоплате расчетной налоговой формы | 58K |
5403 | Налоговая декларация на недвижимость — декларация о предполагаемом подоходном налоге | 95К |
5506CPE (2013) | Освобождение мобильных телефонов от коммунального налога | 94 К |
5506CPE (2012) | Освобождение мобильных телефонов от коммунального налога | 96К |
8453 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу для электронной подачи | 61 К |
8453OL | Индивидуальная налоговая декларация о доходах для онлайн-подачи | 43К |
8821DE | Разрешение на раскрытие налоговой информации | 50К |
ИРА | Форма расчета специального налога | 42K |
График W | Рабочий лист распределения доходов, полученных из источников в Делавэре, за пределами Делавэра | 106K |
W-4DE | Свидетельство об освобождении от удержания для супруга военного | 65 К |
Таблица налогов | Таблица подоходного налога | 77 К |
Рассчитать возврат налоговой декларации за 2020 год
Не сидите и сходите с ума, гадая, какой у вас будет налоговый долг. Несмотря на погоду
вы задолжали больше налогов или нет, просто зная, что ваши финансовые обязательства снимают стресс
неопределенности до некоторой степени, так как вы не будете находиться в темноте с полным удивлением. Знать ваши
обязательство вместо того, чтобы гадать, что это за хрень.
Вы всегда будете лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с любым финансовым бременем, которое ожидает вас от Дядя Сэм гораздо меньше нервничает, когда вы заранее рассчитываете свои налоговые обязательства. Используйте калькулятор налоговой декларации самостоятельно и посмотрите, не снизит ли он нагрузку на вашу плечи и немного уменьшить беспокойство …
Как бесплатно рассчитать обязательство по подоходному налогу?
Это вопрос, который задают тысячи раз каждый год. Ответ довольно прост, как и процесс быстрого расчета налогов.
Просто нажмите на ссылку налогового калькулятора ниже или воспользуйтесь нашим простым инструментом расчета налогов. выбрав свой статус подачи и налоговый год, затем введите доход за налоговый год для расчета причитающиеся налоги или сумма возврата за 2020-2021 годы
Калькуляторыне требуют личных идентификационных данных, попробуйте One!
Не требуется никакой конфиденциальной личной информации, такой как ваше имя или номер социального страхования. Просто введите предполагаемую сумму чистого дохода или воспользуйтесь бесплатными налоговыми оценщиками H&R Block или TurboTax «Только простые налоговые декларации».
включить вычеты.
Рассчитать Возврат подоходного налога с помощью TurboTax
Рассчитайте возврат подоходного налога с H&R Блок
Калькулятор ниже показывает, как рассчитать обязательства по возврату подоходного налога для простых возвращается. Если у вас есть вычеты и льготы, используйте калькуляторы TurboTax или H&R Block. для расчета налоговых обязательств с учетом всех вычетов.
Эти налоговые калькуляторы основаны на годовых налоговых категориях IRS и ставках для подача федерального подоходного налога, оформление они применимы ко всем потребителям, которые ищут финансовые данные по налоговым обязательствам.
Рассчитать возврат налога на прибыль
Вы также можете рассчитать свой подоходный налог с помощью налогового калькулятора TurboTax, который называется
TurboTax TaxCaster, который можно использовать онлайн
или с помощью загруженного приложения.
Расчет групп и ставок подоходного налога
В Налоговый калькулятор на 2020-2021 годы использует налоговые скобки для определения ставки, которую вы платите за каждый доллар вы зарабатываете, который составляет процент от вашего дохода.
Ваша налоговая ставка — переменная, поскольку каждая часть вашего дохода облагается налогом по разным ставка на основе налоговых скобок. По мере увеличения вашего дохода до другой налоговой категории эта часть или процент дохода, подпадающего под следующую налоговую категорию, будет облагаться налогом по более высокой ставка налогового диапазона. На основе этой формулы вы будете применять разные налоговые ставки к каждому доходу. часть, попадающая в каждую из налоговых категорий, в которую попадает ваш доход.
Наш инструмент налоговой оценки предназначен для предоставления вам ценных предварительных налоговых расчетов.
чтобы помочь вам в принятии обоснованных финансовых решений при управлении финансовыми налоговыми обязательствами
в налоговую службу (IRS).
Эти калькуляторы также полезны как быстрый инструмент для оценки того, что вы должны в вашей налоговой декларации при различных ситуациях, связанных с чистым налогооблагаемым доходом. Это простой инструмент для убедитесь, что вы не удерживаете слишком много или слишком мало.
Расчет подоходного налога для будущего налогового планирования
Наш налоговый калькулятор также поможет вам провести важное и грамотное финансовое и налоговое планирование. решения. Оценивая свои налоги в течение года, чтобы быть в курсе суммы налогов вы можете быть должны или какую сумму налогового возмещения вы можете ожидать.
Периодически в течение года рассчитывая задолженность по налоговой декларации, как ваш доход и изменения вычетов, о которых вы всегда можете знать, и быть готовыми выполнить свои налоговые обязательства в IRS.
Неуверенность может быть большим источником напряжения, которое вам действительно не нужно. Налоговый сезон будет часто придают большое значение своей зоне комфорта, просто думая о том, что нас ждет впереди с налоговыми обязательствами. Я должен больше? я получу возмещение? Нет сомнений в оценке ваших налогов впереди времени может ослабить напряженность налогового сезона.
Когда вы просто не знаете, какая налоговая задолженность висит у вас на плечах, легко получить стресс.
Рассчитать налоговые обязательства по подоходному налогу просто!
Расчет подоходного налога никогда не был таким простым, как сегодня. Эти простые в использовании Инструменты расчета позволяют рассчитать обязательства по федеральному подоходному налогу за считанные минуты.
Вы также можете рассчитать ставки подоходного налога и скобки с помощью нашего инструмента расчета выше нажав на ссылку мобильного просмотра.Однако, если вы хотите воспользоваться вычетами и у вас нет суммы налога на чистую прибыль, используйте программный калькулятор налога TurboTax или H&R Block ссылки выше.
однажды вы завершили процесс расчета налогов, пришло время выбрать налоговую программу программа для подготовки и подачи вашей налоговой декларации онлайн.
Сегодняшний выбор изобилует, но не все бренды программного обеспечения одинаковы. По факту, некоторые онлайн-программы подготовки налоговой информации могут быть слишком громоздкими и запутанными в использовании.К счастью, два бренда заметно превосходят остальных.
TurboTax и HR Block являются фаворитами потребительского выбора, поскольку они интуитивно понятны. управляемая налоговая подготовка.
Когда вы подсчитываете данные о подоходном налоге, это достаточно неприятно, чтобы узнать, что вы должны больше налогов. Последнее, что вам нужно, это громоздкое программное обеспечение для подготовки налогов, чтобы добавить к этому дискомфорт.
Снимите нагрузку с плеч, выбрав качественные программы с самым высоким рейтингом для вернитесь, вы будете рады, когда увидите, насколько они просты в использовании.
Самое популярное налоговое программное обеспечение рассчитает налоговые обязательства со всеми вычетами и налоговыми льготами, на которые вы можете претендовать, в сумме вашу налоговую декларацию, чтобы обеспечить вам максимально возможный возврат. Наш совет: используйте лучшее, оставьте стресс кому-то другому …
Электронная подача: подайте налоговую декларацию в Малайзию онлайн
Вместо периода действия приказа о контроле за перемещениями с 18 по 31 марта 2020 года из-за пандемии Covid-19 IRB продлил крайний срок подоходного налога на этот год.Итак, как подать налоговую декларацию? Налогоплательщики могут начать подавать свои налоговые декларации о доходах через систему электронной подачи, начиная с 1 марта каждого года, если LHDN не объявит иное. Этот метод электронной подачи документов становится популярным среди налогоплательщиков благодаря своей простоте и удобству.
В отличие от традиционной подачи налоговой декларации, когда вы должны распечатать форму подоходного налога и заполнить ее вручную, электронная подача подоходного налога рассчитывает ваш подоходный налог автоматически.Таким образом, такие вопросы, как «как рассчитать мой подоходный налог», не помешают вам получить свои налоговые декларации.
Подача налоговой декларации посредством электронной подачи также дает вам больше времени для подачи налоговой декларации по сравнению с традиционным методом подачи, когда крайний срок обычно 30 апреля.
Если вы впервые подаете налоговую декларацию через электронную регистрацию, не волнуйтесь, мы поможем вам с помощью этого удобного руководства по электронной подаче.
Вот как проходит короткий процесс электронной подачи:
1.H Как подать онлайн-заявку на подоходный налог за 2019 год? (существующие пользователи электронной регистрации, перейдите к следующему шагу)
Если вы никогда раньше не подавали налоговую декларацию в электронную подачу подоходного налога в Малайзии 2019, перейдите на сайт http://edaftar.hasil.gov.my/, где вы можете подать онлайн-заявку на регистрацию файла подоходного налога для физических и юридических лиц. Нажмите на Borang Pendapatan Online на первом этапе e-Daftar, а затем вам нужно будет заполнить форму для регистрации.
После того, как вы заполнили форму, вам нужно будет подтвердить свою информацию.Ваш номер заявки будет представлен после подтверждения.
ВАЖНО!
Запишите номер заявки для использования в будущем!
Прокрутите вниз от своего номера заявки и нажмите Муат Наик Дисини , чтобы загрузить копию своего удостоверения личности. У вас есть 14 дней, чтобы загрузить его, и ваше удостоверение личности должно соответствовать следующим требованиям:
- Просто отсканируйте лицевую сторону своего удостоверения личности, где указаны ваше имя и я.C. номер ясно
- Файл должен быть в формате .gif
- Размер файла должен быть от 40 до 60 КБ
- Имя файла должно состоять только из букв и цифр
После того, как вы загрузили свое удостоверение личности, вам необходимо физически посетить ближайшее отделение LHDN, чтобы получить свой PIN-код . Раньше новые налогоплательщики могли делать это онлайн, но похоже, что эта функция была удалена — мы обновим эту страницу, если она изменится!
Получайте инфографику, статьи и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!
2.Перейти на сайт электронной подачи
После того, как вы получите свой PIN-код, выполните следующие действия, как подать налоговую декларацию в Малайзии.
Если у вас уже есть PIN-код от LHDN или учетная запись для электронной подачи, вы можете перейти на официальный сайт
LHDN (http://www.hasil.gov.my/), щелкнуть по ezHASIL (https: // ez.hasil.gov.my), а затем щелкните myTax . Это приведет вас на главную страницу системы электронного архива.
3. Войдите на сайт электронного архива
Затем введите свой идентификационный номер MyKad (без тире) и свой пароль.
Если вы новичок, нажмите Login Kali Pertama . Затем введите свой PIN-код и номер удостоверения личности, чтобы зарегистрировать учетную запись.
4. Выберите правильную налоговую форму
После входа в систему вам будет показан список функций, доступных для электронного архива. Чтобы начать подачу налоговой декларации, щелкните e-Borang в разделе e-Filing:
.Вот список форм подоходного налога и крайний срок подоходного налога 2019:
Тип налогоплательщика | Форма | Срок |
---|---|---|
Работодатель | E (e-E) | 31 марта 2019 г. |
Резидент, который не занимается бизнесом | BE (e-BE) | 30 апреля 2019 г. |
Резидент, который возит в служебных целях | B (e-B) | 30 июня 2019 г. |
Партнерство | P (e-P) | 30 июня 2019 г. |
Физическое лицо-резидент (специалист по знаниям / эксперт) | BT (e-BT) | 30 апреля 2019 г. (для тех, кто не занимается никаким бизнесом) 30 июня 2019 г. |
Физическое лицо-нерезидент | M (e-M) | |
Физическое лицо-нерезидент (работник умственного труда) | MT (e-MT) |
После нажатия на e-Borang вам будет показан список форм подоходного налога.Если вы являетесь физическим лицом с некоммерческим доходом, выберите форму подоходного налога BE (e-BE) и выберите год налогообложения ( tahun taksiran ) 2018. Помните, что вы подаете подоходный налог за 2018 год в 2019 году.
5. Проверьте свои данные
В первом разделе формы, MAKLUMAT INDIVIDU , вы можете проверить свои данные, отображаемые в форме, внести изменения, если форма отображает неверную информацию или не отображает вашу последнюю информацию.
Также будет «лайак menuntut insentif dibawah seksyen 127», который относится к требованию льгот в соответствии с разделом 127 Закона о подоходном налоге (ITA) 1976 года. Это стимулы (например, освобождения) в соответствии с положениями параграфа 127 (3) ( b) или подраздел 127 (3A) ITA 1976, который может быть заявлен согласно правительственному бюллетеню или письму с одобрением министра. Если вы не имеете права на такие льготы, выберите «TIDAK BERKENAAN».
Ниже вы увидите «melupuskan asset di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976», который относится к любому выбытию активов в соответствии с налогом на прирост недвижимого имущества (RPGT) 1976 года.Если вы не продавали и не продавали недвижимость, просто выберите «TIDAK». Кроме того, вы можете прочитать о RPGT на сайте LHDN.
Если вы хотите, чтобы ваша налоговая декларация за 2019 год была зачислена непосредственно на ваш банковский счет, здесь вам необходимо заполнить данные своего банковского счета. LHDN неоднократно заверяла налогоплательщиков, что реквизиты банковского счета будут защищены и не будут переданы другим лицам.
6. Заполните данные о доходах
Во втором разделе, PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN , вы можете ввести данные о своем доходе в соответствии с соответствующими категориями.
Второй шаг — заполнить утвержденную сумму пожертвования и подарков. Обратитесь к нашему разделу налоговых вычетов, чтобы узнать больше об этом вычете. Помните, что вы должны убедиться, что организация, которой вы делаете пожертвование, одобрена LHDN. Если не уверены, вы можете проверить статус благотворительной организации на сайте LHDN.
Проверьте правильность отображаемых общих ежемесячных налоговых вычетов (MTD / PCB). Вы можете найти эту информацию в форме EA, предоставленной вашей компанией.
Если вы не декларировали доход в предыдущие годы, вы его декларируете здесь.Для получения незаявленных доходов за прошлые годы заполните подраздел PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM DILAPORKAN в конце этого раздела.
7. Заполните свои налоговые льготы, налоговые льготы и налоговые льготы
В третьем разделе, PELEPASAN / REBAT / TOLAKAN CUKAI / PELEPASAN CUKAI введите свои налоговые льготы, налоговые льготы и налоговые льготы. Ознакомьтесь с разделом налоговых льгот, чтобы узнать о последних льготах по подоходному налогу в Малайзии за 2018 год (Год оценки 2017).
Узнайте о доступных налоговых льготах и определите, какие из них применимы к вам, чтобы убедиться, что вы тратите разумно и экономите на подоходном налоге. Убедитесь, что у вас хранит документ, подтверждающий покупку или расходование товаров, на которые вы претендуете, в течение семи лет.
8. Проверьте сумму подлежащих уплате налогов или свою налоговую декларацию.
После того, как вы заполнили все льготы и скидки, система автоматически рассчитает ваши налоги, и вы узнаете, есть ли у вас остаток или превышение в уплате подоходного налога.
Это можно увидеть в последнем разделе, RUMUSAN .
Ваш общий налог будет показан в первом красном поле на скриншоте выше. После вычета вашего MTD / PCB, если есть декларация о превышении или подоходном налоге, она будет показана во втором красном поле на скриншоте.
9. Заявить, подписать и отправить
Последний шаг — заявить, что вся предоставленная информация верна. Затем вам необходимо подписать форму электронной подписью и отправить ее, нажав ( Tandatangan & Hantar ).
Если вы хотите проверить или изменить какую-либо информацию, щелкните KEMBALI .
Быстрые советы
Если у вас возникли проблемы с формой Bahasa Malaysia, вы можете использовать Google Translate, чтобы прочитать форму на желаемом языке!
Вот и все! Поначалу может показаться пугающим использование формы электронного архива, но это действительно легко сделать. Те, у кого не было компьютера или доступа в Интернет, могли посетить специальные компьютерные стойки в отделениях IRB.
Теперь, когда вы подали заявку на уплату подоходного налога, если вам нужно платить налоги, вот что вам нужно знать о том, как платить подоходный налог в Малайзии?
Калькулятор подоходного налога iMoney
Здесь можно узнать, сколько подоходного налога вы будете платить по последним налоговым ставкам.Сколько времени нужно, чтобы получить возврат подоходного налога онлайн
Недавно привязка PAN к Aadhaar-PAN стала «обязательной» для тех, кто подает налоговую декларацию о доходах (ITR), и эта процедура должна быть «завершена» к 31 марта этого года.(Репрезентативное изображение)Подача декларации о доходах (ITR) за 2019-20 гг. Статус возврата онлайн: Последняя дата подачи вашей годовой налоговой декларации (ITR) за 2019-20 финансовый год — 31 августа. Если ваш годовой доход превышает 2 рупия , 50,000 — до вычетов по разделам 80C и 80U — тогда вы должны подавать декларации. Однако, если вы заплатили налоги, превышающие фактические налоговые обязательства, вы можете потребовать возмещения подоходного налога.
Департамент подоходного налога будет «только» осуществлять возмещение в электронном режиме на банковские счета налогоплательщиков, и они должны связать PAN со своими счетами.В департаменте также заявили, что возмещение будет отправлено на банковские счета, поскольку оно будет выдавать «только электронные возмещения с 1 марта 2019 года».
До сих пор департамент возвращал налогоплательщикам деньги либо на их банковские счета, либо через чеки получателей, на индивидуальной основе в зависимости от категории налогоплательщиков.
Как правило, для получения возмещения требуется 20–45 дней с даты электронной проверки ITR.
Недавно привязка PAN к Aadhaar-PAN была сделана «обязательной» для тех, кто подает налоговую декларацию о доходах (ITR), и эта процедура должна быть «завершена» к 31 марта этого года.
Можно подать налоговую декларацию либо с помощью онлайн-платформы на веб-сайте электронной подачи, http://www.incometaxindiaefiling.gov.in, либо заполнив данные в таблицах Excel, загруженных с веб-сайта электронной подачи и загрузив их. на веб-сайте электронной подачи документов.
После подачи налоговой декларации Департамент подоходного налога предпримет ряд действий для обработки РМЭ. Если требуется возврат, он информирует получателя налога по SMS или электронной почте. Статус возврата можно проверить либо на портале электронной подачи налоговых деклараций, либо на сайте NSDL.
Вот простые шаги, чтобы проверить статус возврата подоходного налога онлайн:
Шаг 1. Перейдите на http://www.incometaxindiaefiling.gov.in
.Шаг 2: Войдите в систему, указав идентификатор пользователя, пароль, дату рождения / дату регистрации и пароль.
Шаг 3: Перейдите в «Моя учетная запись» и нажмите «Статус возврата / требования».
Шаг 4: Ниже будут отображаться подробности
Год оценки
Статус
Причина (для отказа возврата, если таковой имеется)
Отображается способ оплаты.
Шаг 5: Теперь налогоплательщик может просматривать статус возврата / требования.